diverse Fragen

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diverse Fragen
Hallo,
mir ist einiges unklar und bitte um Hilfe:
Bilanzierer/SKr03

1. habe Fragen zum leidigen Thema Reisekostenabrg.
Hotelrg. lautet auf AG. Der Gesell.GF bekommt für 5 Tage Verpflegungsp.
Lt. Rg. wurden berechnet 2x Frühstück brutto ing.39,00 euro / Minibar brutto 16,80/ Trinkgeld 4 euro (ohne StAusweis).
Bilanz/SKR03
Die RK-Abrg. ist erstellt. Ist die Vorgehensweise in Ordnung:
Frühstück incl. Vst auf 4660
Die VP kürze ich um das Frühstück(netto), Rest wird ausgezahlt und auf 4664
Minibar Bruttobetrag auf das Verrechnungskonto des GF oder auch an den VP kürzen (bruttobetrag) ??
Wo wird das Trinkgeld (ohne StAusweis) hingebucht ? Kto.4660?

2. Wir kauften Ware, diese wurde umgetauscht. Heute ging ein "Storno-Beleg" ein.
IdR. bekomme ich Gutschriften und buche diese im Aufwand auf der Habenseite.
Da es sich hier aber um einen Stornobeleg handelt, bin ich mir unsicher ob das ins Soll mit Minusvorzeichen kommt?

3.GF hat eine Prepaidkreditkarte machen lassen, darauf wurden 2.000 euro vom Geschäftskonto eingezahlt. Die Karte soll von unser MA , auf Geschäftsreisen, benutzt werden. Wie wird das gebucht, bzw ich würde ein neues Unterkonto anlegen?!
1703 "Prepaidkreditkarte" an 1200 Bank

Schon mal vielen Dank
Hallo missde,

zu.1.) das Frühstück wird netto von der VP abgezogen, ist richtig. Die Minibar ist M.E. dem privaten Bereich komplett zuzuordenen und wird ohne Berücksichtigung bei der VP komplett dem Gesellschafterkonto und zwar brutto belastet.

zu.2.) Storno Beleg? Meinst Du das das Geld dem Konto wieder Gutgeschrieben wurde?

zu 3.) würd ich auf jedenfall auch so anlegen, damit Du auch lfd. überprüfen kannst ob zu allen abgängen von der Karte auch eine Rechnung vorliegt.


Gruß

Andreas
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Hallo,

wir erhielten eine Eingangsrg. über ein GWG. Das Gerät wurde wg.Nichtgefallen zurückgeschickt.
Wir erhielten einen Beleg: " Storno" mit Stornonummer (ist nicht identisch mit der urspr.RgNr.) über 236,81 Euro (brutto).
Es wurde kein Geld auf unserem Kto.gutgeschreiben, da die ursprüngliche Rechnung nicht beglichen wurde.

Es geht mir um die Buchung des Stornobelegs.
Die urspr.Buchung der Rechnung war: 236,91 Euro GWG u.VST an Kreditor. Drehe ich meinen urspr. Buchungssatz einfach um oder wird GWG im Soll mit Minusvorzeichen gebucht?

Nochmal vielen Dank für Hilfe.
Hallo,

eigentlich haben die meisten Programme eine Storno-Funktion.

Wenn nicht, dann drehst du, wie du richtig geschrieben hast, den Buchungssatz einfach um.

Gruß Reaper
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