MwSt höher als Rechnung

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[ geschlossen ] MwSt höher als Rechnung
Hallo alle zusammen,

ich benötige mal wieder eure Hilfe smile:D
So nu kommts richtig dicke:
Wir haben eine Rechnung, die wie folgt aussieht

Projektkosten X € 23809
abzügl. 90 % Zuschuss X € 21428
Eigenanteil netto X € 2380
Rechnungsbetrag netto X € 2380
zzgl 19 % MwSt von Rechnungsbetrag € 4523
Rechnungsbetrag brutto X € 6904

Kann mir jemand sagen wie ich das buchen soll??? smile:(

Der Zuschuss kommt nicht zu uns, sondern zum Projektveranstalter und wird trotzdem uns abgerechnet. Wie kriege ich die höhere MwSt nun in den Bruttobetrag, da der Rechnungsbetrag netto doch viel geringer ist.

Kann ich den Rechnungsbetrag nicht netto und in einer weiteren Buchung nur die MwSt buchen???

LG
Momo
Bearbeitet: Momo - 03.09.2010 12:34:36
LG
Momo
Hallo Momo,

wenn es sich um einen echten Zuschuss handelt kannst du wählen, ob du ihn von den AK abziehst oder als Einnahme in der GUV darstellst.

Dein Problem wenn ich es richtig verstehe ist die Steuerautomatik des AV Kontos. Hier würd ich dann die Automatik des Kontos beim einbuchen des Zuschusses ausschalten. Falls das für eine Buchung nicht möglich ist, dann einfach generell dieses Kto. ohne Vst. hinterlegen und die Vst. beim einbuchen des Anlageguts manuell nachbuchen.

Buchung manuell:
AV an Bank (netto)
Vst. an Bank
Bank an AV (Zuschuss)

oder
AV an Bank (brutto)
Vst. an AV
Bank an AV (Zuschuss)

was dir beim öffnen der jeweiligen Konten besser gefällt.


Gruß

Andreas
Bearbeitet: Ansimi - 03.09.2010 20:24:04
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Hallo ihr beiden,

entschuldigt bitte, wenn ich kurz nachfrage,
aber irgendwie habe ich heute ein "Brett vorm Kopf! smile:oops:
und kapiere die Buchungssätze nicht.

Warum
Zitat Ansimi:
"Bank an AV (Zuschuss) "
buchen?

Denn wie Momo schreibt, fließt der Zuschuss gar nicht auf das Firmenkonto, sondern
Zitat Momo:
"Der Zuschuss kommt nicht zu uns, sondern zum Projektveranstalter und wird trotzdem uns abgerechnet."

Damit gibt es doch keinen Beleg zu dieser Buchung!

Ich wünsche euch
ein schönes Wochenende
Andreas
Na wer nun ein Brett vorm Kopf hat ist noch nicht raus, im Moment hab ich das Gefühl das es mir besser steht.

Hab dein eingestelltes Zitat von Momo glatt überlesen und mich mehr auf die Ausssage das die den Zuschuss vom AV abziehen bezogen.

Momo kannst Du das mit dem Zuschuss ein wenig genauer erklären. Wieso der nicht bei Euch auf dem Konto landet aber ihr den bei Euch vom AV abziehen wollt. Meine Buchungen sind natürlich nach Andrikos Anmerkungen noch zu ändern.
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Hallo zusammen,

erstmal vielen lieben Dank für die Rückmeldungen. Andriko hat Recht, das Geld fließt erst gar nicht zu uns.
Zur Erklärung:

Es handelt sich um ein Forschungsprojekt, an dem wir teilnehmen und zu dem wir einen finanziellen Beitrag wie auch die anderen Teilnehmer leisten. Sieser Betrag sind für jeden die Projektkosten, hiervon abgezogen wird der staatliche Zuschuß, so daß ein Nettorechnungsbetrag bleibt. Die zu zahlende MwSt errechnet sich aber aus den vollen Projektkosten und muss ebenfalls von uns gezahlt werden.

Hoffe dies ist nun verständlich.

Womit wir dann wieder bei der Frage der Buchung wären. Ich würde gerne den Rechnungsbetrag netto verbuchen und die Vorsteuer extra. Geht das? Wenn ja, wie buche ich dann den Rechnungsbetrag und die Vst?

Vielen lieben Dank!

Grüße
Momo
LG
Momo
@ Momo

der Betrag der MwSt. beträgt 452,37 Euro du hast das Komma übersehen. smile:D

Somit ist der Rechnungsbetrag 2833,27 Euro und die MwSt. ist nicht höher als der Rechnungsbetrag.

Soviel zu den Zahlen.

smile:)
oh, ich habe gesehen, dass ich zu schnell war, die Zahlen sind natürlich richtig wenn sich d. MwSt. auf die vollen Projektkosten beziehen. Sorry smile:oops: smile:)

Die MwSt. würd ich über das Vorsteuer- Konto buchen und den Nettobetrag über ein Ertragskonto.
Hallo Momo,

ich würds über ein Vbk.-Konto machen wird damit auch in den Konten gut nachvollziehbar.

AV an Vbk. (Brutto AK gesamt)
Vst. an AV (gesamte Vst und korrigiert die AK um die enthaltene Vst.)
Vbk. an Bank (Betrag den ihr überweist)
Vbk an AV (euer Zuschuss der nun die AK/BMG des AV mindert)

Vbk. sollte auf Null stehen, die Vst wird korrekt gezogen und das AV wurde um den Zuschuss gemindet. smile;)

Einverstanden Andriko? smile:wink1:


Gruß

Andreas
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Was heißt hier einverstanden?!
Einfach genial gelöst! smile8) smile:klatschen:
Da habe ich schon wieder was dazu gelernt!

Gruß
Andreas

PS: Du bist halt unser Bester smile:!: smile:wink1:
Guten Morgen zusammen smile:wink1:

super vielen lieben Dank für eure Hilfe smile:klatschen:


LG
Momo
LG
Momo
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