Ich habe mal eine Frage (etwas längere ) wir arbeiten seit kurzem mit DATEV und SKR51. Vorher war es der normale Händlerkontenrahmen.
Wir erhalten bei uns Garantie-Abrechnungen vom Hersteller ausbezahlt.
Hier kommt es vor, dass wir die Rechnung ohne USt. stellen und der Hersteller diese mit USt. ausbezahlt.
Dies habe ich bis jetzt so gebucht:
MwSt. Berichtigung 1591 an 1776 (an 1591 wird die gesamte ÜW vom Hersteller hingebucht)
UB Kto. 8301 an 8302 (steuerfreies an steuerpflichtiges Konto ohne Buchung der USt.)
Somit war das klar und meine USt.Verprobung hat gestimmt.
Jetzt würde ich folgendermaßen buchen:
MwSt. Berichtigung 1591 an 1776
UB Kto. 9/ 8410 an 8410 (aber hier wird die USt. dann NOCHMALS ins Haben gebucht )
Ich möchte ja nur, dass meine Erlöskonten stimmen und die USt.Verprobung auch
Ich hätte noch die Möglichkeit folgendermaßen zu buchen:
MwSt. Berichtigung an 1591 an 1776
UB Kto. 9/ 8410 an 1592 (weiteres (neues) Verrechnungskonto für die MwSt. Berichtigung)
UB Kto. 8410 an 1592 (steuerfr. ohne Steuerschlüssel)
ABER: somit hätte ich jetzt auch zweimal die Steuer gebucht, was ich ja nicht mag. Somit müsste ich diese auch zweimal zahlen 8)
Lass ich den ersten Buchungssatz weg, stimmt mein Verrechnungskonto auf der 1591 nicht mehr
irgendwie verzwickt irgendwie sitzt ich gerade ganz gewaltig auf der Leitung hab ich das Gefühl, aber ich komme echt nicht weiter..
Kann mir jemand weiterhelfen? Bitte Und wenn es nicht so verständlich war, bitte einfach nachfragen
Vielen Dank und
Viele Grüße,
Anni