ponschie (Alle Beiträge)

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Vorsteuerüberhang
Hallo,
in der Ust-Voranmeldung ergibt sich eine Erstattung, weil der Vst-betrag höher ist als der Ust-Betrag.

Auf welches Konto bucht man die Erstattung???
(SKR04)

Brauche die Hilfe bitte dringend!!!!!
Danke.

LG die Ponschie
Abschreibung von Forderungen
1000 Dank!! smile:klatschen:
Abschreibung von Forderungen
Hallo Ansimi,

sorry dass ich mich so blöd anstelle smile:oops: , aber was meinst du mit nachgeholt?
Als die Ausgangsrechnung 2007 gebucht wurde, da galt noch die Sollversteuerung, also wurde die Ust damals auch bei Rechnungsstellung gebucht. Inwiefern sollte die Ust denn nachgeholt werden.

Also, hab ich es so richtig verstanden, dass wenn die Ust gebucht wurde, dass sie dann jetzt auch korrigiert werden muss?
Und wenn ja, auf welches Konto? Einfach gegen das Ust-Konto buchen? Oder an "Ust alte Jahre"?

Danke nochmals!!!!
Abschreibung von Forderungen
Ja, dass dachte ich mir schon. Nur was ist mit der Umsatzsteuer? smile:denk:

Umsatzsteuerlich ist die Buchführung hier ohnehin recht abenteuerlich, da 2009 von der Sollversteuerung zur Istversteuerung gewechselt wurde. Das heißt, wenn ich jetzt die Forderung abschreibe mit Ust, wie wirkt sich das denn dann auf die Ust-Verprobung aus??

Hilfe. Mein Kopf platzt gleich....
Abschreibung von Forderungen
Ich schon wieder! Bin buchhalterisch ein wenig eingerostet und brauche nochmals Eure Hilfe.
Ich habe eine Forderung aus 2007, die in 2010 noch immer nicht beglichen ist und auch nicht mehr beglichen wird.
Wie buche ich die Forderung nun aus. Sie wurde nie umgebucht auf "zweifelhafte Forderungen", sondern einfach immer als einwandfreie Forderung ins neue Jahr getragen.

Buche ich nun die Abschreibung mit Umsatzsteuer?? Oder die Umsatzsteuer extra auf Ust alte Jahre???
Stehe gerade voll auf dem Schlauch!

Ich danke euch schon mal für euren Rat!

LG die Ponschie
Einnahme ohne Rechnung
Hallo Reaper,

Geschäftsform ist eine GmbH.

Also es wurde 2006 der Zahlungseingang auf dem Debitorenkonto gebucht: Bank an Debitor. Es muss also wohl auch eine Rechnung gegeben haben...aber sie wurde damals nicht als Ausgangsrechnung gebucht, so dass auf dem Debitorenkonto ein Saldo entstanden ist, der bis zum heutigen Tag einfach immer ins neue Jahr übertragen wurde.

Es ist also so, dass der Ertrag damals ja gar nicht in der G+V Rechnung erfasst wurde, oder?
Wäre es nun möglich den Betrag in 2010 auf periodenfremden Ertrag umzubuchen, also: Debitor an periodenfremder Ertrag??

LG Ponschie
Einnahme ohne Rechnung
Hallo, ich habe eine schwierige Frage. Ich habe seit Kurzem eine recht caotische Buchhaltung übernommen. smile:cry:

Beim Abstimmen der Debitorenkonten habe ich nun entdeckt, dass seit 2006 ein Saldo vorgetragen wird für eine Zahlung zu der aber gar keine Ausgangsrechnung gebucht wurde. Die alte Buchhaltung noch mal aufrollen ist für meinen Chef überhaupt keine Diskussion wert. Er möchte, dass ich das Problem in der Buchhaltung von 2010 beseitige!!

Wie kann ich nun das Konto ausgleichen ohne eine Ausgangsrechnung zu buchen. Denn das ist ja wohl in 2010 nicht gut möglich. Außerdem habe ich auch einfach keine Ausgangsrechnung die ich buchen könnte.

Ich danke euch schon jetzt sehr für eure buchhalterisch, kreativen Problemlösungsvorschläge!!! smile:D
Eure Ponschie
Geändert: ponschie - 24.05.2011 10:07:25
[ Geschlossen] Wie bucht man den geldwerten Vorteil?
Ach so. Jetzt hab ich verstanden.
Danke für die anschauliche Erklärung smile:klatschen:
[ Geschlossen] Wie bucht man den geldwerten Vorteil?
Hmm...das verstehe ich nicht so richtig. Sorry! smile:denk:
Die Wohnung wird doch mietfrei überlassen. Es entsteht doch der Firma dadurch kein Ertrag? Im Gegenteil hat sich durch die Überlassung das Brutto-Gehalt des Mitarbeiters erhöht um den Betrag des geldwerten Vorteils. Es fallen daruch für uns mehr SV-Beiträge und mehr Lst an, aber Einnahmen haben wir dadurch keine. Habe im Aufwandsbereich inzwischen ein Konto gefunden für den geldwerten Vorteil, aber mir ist noch immer nicht ganz klar wie ich es zu buchen habe.

Vielleicht findet sich hier ja noch ein Gehaltsexperte!??
[ Geschlossen] Wie bucht man den geldwerten Vorteil?
Hallo!
Einem Mitarbeiter wurde eine Wohnung mietfrei von der GmbH zur Verfügung gestellt. Diese wurde in der Gehaltsabrechnung als geldwerter Vorteil "freie Wohnung" erfasst. Wie bzw. an welches Konto wird dann dieser geldwerte Vorteil gebucht?? (SKR 04)

Ich danke euch schon mal für eure Hilfe!

Gruß die Ponschie
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