Hallo,
ich nutze SKR 03 in Lexware und habe irgendwie eine Denkblockade bei folgendem Vorgang:
Ein Kunde hat von uns eine Rechnung erhalten.
Kurz darauf musste ich für eine andere Rechnung eine Gutschrift für den Kunden erstellen.
Mit der Gutschrift konnte ich nun die Rechnung des Kunden quasi verrechnen und dem Kunde noch einen Betrag überweisen.
Jetzt ist die Frage WIE buche ich das korrekt?
ich nutze SKR 03 in Lexware und habe irgendwie eine Denkblockade bei folgendem Vorgang:
Ein Kunde hat von uns eine Rechnung erhalten.
Kurz darauf musste ich für eine andere Rechnung eine Gutschrift für den Kunden erstellen.
Mit der Gutschrift konnte ich nun die Rechnung des Kunden quasi verrechnen und dem Kunde noch einen Betrag überweisen.
Jetzt ist die Frage WIE buche ich das korrekt?