Hallo.
Ich brauche hierzu eine Stellung.
Folgender Sachverhalt:
Wir haben einen Kunden in Slowakei. Wir bestellen Waren in Deutschland und senden zum Kunden. Die Ware wird direkt vom Lieferant zum Kunden geliefert.
Der Lieferant hat uns eine Rechnung gesendet mit Ausweis der UST.
Meiner Meinung nach sollte dies ohne UST ausgestellt werden, da die Lieferung in EU ist.
Es ist steuerbar, aber steuerfrei nach §4 Nr.1b) i.V. m. §6a).
Der Lieferant ist fest überzeugt, dass es mit 19% ausgewiesen werden muss, weil wir als Rechnungsempfänger in DE sitzen.
Ich habe schon in Internet recherchiert, aber habe noch keine klare Antwort gefunden.
Lieferempfänger und Rechnungsempfänger sind unterschiedlich.
Kann da jemand mit Gesetzesgrundlage behilflich sein??
Danke im Voraus.
Ich brauche hierzu eine Stellung.
Folgender Sachverhalt:
Wir haben einen Kunden in Slowakei. Wir bestellen Waren in Deutschland und senden zum Kunden. Die Ware wird direkt vom Lieferant zum Kunden geliefert.
Der Lieferant hat uns eine Rechnung gesendet mit Ausweis der UST.
Meiner Meinung nach sollte dies ohne UST ausgestellt werden, da die Lieferung in EU ist.
Es ist steuerbar, aber steuerfrei nach §4 Nr.1b) i.V. m. §6a).
Der Lieferant ist fest überzeugt, dass es mit 19% ausgewiesen werden muss, weil wir als Rechnungsempfänger in DE sitzen.
Ich habe schon in Internet recherchiert, aber habe noch keine klare Antwort gefunden.
Lieferempfänger und Rechnungsempfänger sind unterschiedlich.
Kann da jemand mit Gesetzesgrundlage behilflich sein??
Danke im Voraus.