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Bestandsveränderung Auswirkung auf Gewinn bei Bilanzierung bzw. Datev BWA
Zitat
Nun passiert folgendes: Verändert sich der Warenbestand negativ steigt der Gewinn. Verändert er sich positiv sinkt der Gewinn.

Aber eigentlich müsste doch folgendes passieren:

Umsatz 100€
Wareneinsatz 80€
Gewinn 20€


Umsatz 100€
Wareneinsatz 100€
Gewinn 0€
Keine Ahnung, was du damit meinst.

Zitat
Ich habe jetzt absichtlich da oben keine Warenverändeerung rein geschrieben weil ich dann komplett abdrehe, ich verstehe es einfach nicht. Ich habs mir schon vom STB erklären lassen kriegs aber nicht in die Birne.

Wenn aber nach meiner Aussage obige Szenarien eintreffen und keine neue ware gekauft wird (wir kaufen ja nicht jeden Monat ein, dann sinkt ja der Wareneinsatz um 80 bzw 100 und damit steigt auch der Gewinn entsprechend.

Könnte mir das mal jemand erklären? Oder machen wir was falsch?

Wenn du Ware verkaufst, muss der Bestand geringer werden und der Gewinn sollte größer werden, sonst kalkuliert man falsch.
Beim Einkauf ist das logischerweise anders herum, weil du Geld für die Ware ausgibst und weniger vom Gewinn übrig bleibt.
Bafa Umweltbonus bei Selbstständigen
Steht das Kfz bei dir in der Bilanz?
Die Umweltprämie wird dann von den Anschaffungskosten abgezogen.

Falls du 1%-Regelung hast:
Dort spielt die Prämie keine Rolle, es bleibt wie gehabt beim Bruttolistenpreis.
Rechnungsabgrenzung zum Jahreswechsel, Richtige Rechnungsabgrenzung mit Kreditoren
Zitat
Ich habe am 10.01.22 eine Rechnung erhalten mit dem Leistungsdatum im Oktober 2021. Diese Rechnung wird bei Bezahlung an den Kreditor gebucht. Das ist mir klar, nur wie mache ich jetzt die Abgrenzung richtig? Da die Rechnung dieses Jahr einging, habe ich die Steuer in 2021 auf das Konto Vorsteuer im Folgejahr abziehbar gebucht und im Jahr 2022 gegen die abziehbare Vorsteuer.

Wenn du in der Buchhaltung arbeitest und schon Probleme mit dem vergleichsweise
einfachen Buchen von Verbindlichkeiten (Forderungen dann wahrscheinlich auch)
hast, solltest du deine Kenntnisse auffrischen, denn das sind die Grundlagen.
Wenn es an den Abschluss 2021 geht, werden evtl. Fragen vom zuständigen Stb
kommen und die sollte man dann auch beantworten können.

Vorsteueranspruch entsteht grundsätzlich, wenn
die ordnungsgemäße Rechnung mit gesondertem Steuerausweis vorliegt und
die Leistung ausgeführt worden ist.
Auf den Zeitpunkt der Bezahlung der Rechnung kommt es nicht an.
Ist der 10.01.2022 das Rechnungsdatum oder der Tag, an dem du die Rg bearbeitet hast?
An welchem Tag wurde die Rg ausgestellt?

Buchung:
Aufwand an Kreditor
Kreditor an Bank
Stammkapital für UG in Lexware buchen
Zitat
Eine Firma habe ich schon eingerichtet. Ich nutze SKR03.

Von welchem Konto, auf welches Konto muss ich aber das Stammkapital buchen? In der Realität habe ich es Bar auf das Geschäftskonto eingezahlt...

SKR 03
1200 Bank
0800 Gezeichnetes Kapital
Erlöse und Gebühr
geh zu einem steuerberater.
du hast offensichtlich leider 0 ahnung von buchhaltung.
das zeigen schon deine fragen bzgl. VSt und USt.
Notebook-Kauf im Dez. und Rückgabe im Jan.
Zitat
tim-s schreibt:
Zitat
margarete schreibt:
Heute ist der 7.1.2022 - wenn Kauf 2021 ist doch alles noch offen
Aber wenn die Rückgabe und Rückerstattung erst in 2022, wie soll man das in 2021 noch korrigieren? Egal ob A schon raus oder nicht

hat der steuerberater den JA schon erstellt?

1. Afa stornieren oder löschen in der Fibu bzw. im JA 2021
2. den Betrag von GWG auf Vermögenswerte umbuchen
im skr03 wär das dann: 1500 Vermögenswerte an 900480 GWG
Auf diese Weise kriegt man die VSt storniert und verfälscht die BWA nicht mit Umsätzen, die es gar nicht gibt.
in 2022: Bank an Vermögenswerte und damit ist das Konto 1500 dann wieder 0.
Unternehmenskauf, Wie verbuche ich einen Unternehmenskauf als Ganzes?
Zitat
Die größten Anlagen wären allerdings auch nur zwei alte, gebrauchte Geräte, die geschätzt je 500 Euro Wert haben.
kann man jeweils als GWG buchen und am Jahresende komplett abschreiben.

Zitat
Alles andere Kleinkram, Werkzeug, Material, kleinere Waren.
das kann man direkt als Aufwand buchen.

Was alles als vorlaufende Kosten berücksichtig werden kann, kann am besten ein
Steuerberater beurteilen, kommt auch drauf an, ob Einzelfirma, UG oder was auch immer.
Verrechnungskonto / Transferkonto / Durchlaufkonto, Richtige Verwendung von Verrechnungskonto / Transferkonto / Durchlaufkonto
Zitat
dann wird die Rechnung auf den Kreditor verbucht und der normale interne Ablauf beginnt
Sonderfall:
> Ungeklärte Sachverhalte werden vom Kreditor auf ein Durchlaufkonto gebucht.
Kann man machen, ist aber umständlich.
Man kann es direkt auf "Durchlaufende Posten" buchen. Kommt drauf an, ob das im Monat
2-3 Vorgänge sind oder zb 200-300. Bei größeren Buchhaltungen ist das besser, das auf den Kreditor
zu buchen, weil sonst das Konto "Durchlaufende Posten" unübersichtlich wird.

Wenn man die Zahlung auf den Kreditor bucht, muss man den Aufwand auch entsprechend einbuchen,
also 2 Buchungen für den Sachverhalt.
Kommt drauf an, wie groß die Buchhaltung ist.

Zitat
Die Diskussionsfrage: Muss der Buchhalter Sonderfälle auf das Durchlaufkonto buchen?
Sonderfälle muss man nicht dorthin buchen. Ohnehin sind fehlende Rg keine Sonderfälle,
sondern das kommt immer mal wieder vor in vielen Unternehmen.
Kommt auf die Größe der Buchhaltung an, wie viele unklare Vorgänge man monatlich vorfindet usw.

Zitat
Die Meinung von unserem Buchhalter ist jedoch, dass er die Buchung auf dem Kreditor stehen lässt, dort ebenfalls im Text "...Rg fehlt" mitgibt. Argument des Buchhalters: Er hat doch eh alle Kreditoren-Rg im Überblick, dann braucht er dies nicht noch auf das Verrechnungskonto umbuchen.
wie gesagt:
Kommt drauf an, ob das im Monat 2-3 Vorgänge sind oder zb 200-300.
Es ist besser, das auf den Kreditor zu buchen bzw. dort zu lassen, weil sonst das Konto "Durchlaufende
Posten" unübersichtlich wird und es bringt auch keinen weiteren Erkenntnisgewinn, wenn man das von A
nach B umbucht.

Solange der Buchhalter das im Blick hat und bei den Kreditoren keine unklaren Vorgänge auflaufen, ist
das kein Problem. Erst wenn längere Zeit Beträge nicht ausgeglichen werden, muss man mal nachsehen,
woran das liegt.
Wann bezahlt man man Gewerbesteuer und Einkommenssteuer
Zitat
Gewerbesteuer bezahlt man, wenn man ein Gewerbe hat.
und sofern man über dem Freibetrag von 24.500 EUR liegt als Einzelunternehmen bzw.
Personengesellschaft.
Kapitalgesellschaften haben diesen Freibetrag nicht.

Zitat
Wenn ich das richtig verstanden habe, bezahlt man nur dann ESt, wenn man als Angestellter arbeitet.
nein
Wenn man zb nur Einnahmen aus Kapitalerträgen, Land + Forst usw. hat, zahlt man auch ESt.
Arbeitnehmer zahlen monatlich Lohnsteuer, wenn sie genug verdienen, damit diese anfällt.
Einzelunternehmen bzw. Gesellschafter von Personengesellschaften zahlen jedes Quartal eine ESt-Vorauszahlung, wenn
sie genug verdienen. Kommt drauf an, wieviel sie im Vorjahr hatten.

Zitat
Wenn man nur Einnahmen aus dem Gewerbebetrieb hat, bezahlt man nur Gewerbesteuer. Ist das richtig?
Nein. Gewerbesteuer ist eine betriebliche Steuer, Einkommensteuer dagegen eine private Steuer.
Einkommensteuer zahlt jeder, der Einkünfte aus den 7 Einkunftsarten (--> EStG) hat.
Ob man Vorauszahlungen quartalsweise zahlt, monatlich die Lohnsteuer oder erst am Ende einmalig für den
Veranlagungszeitraum was zahlt, hängt davon ab, was man an Einkünften hat, ob man Unternehmer ist oder
nicht usw.
Wenn man genug Vorgänge hat, zb Krankheitskosten, Handwerkerleistungen usw., die man noch abziehen
kann, kriegt man auch schon mal was von seinen Vorauszahlungen zurück bzw. muss gar keine ESt für diesen
Veranlagungszeitraum zahlen.
Zugaben und Erarbeitung buchen, Provisionsabrechunngen Direktvertrieb
Mach mal bitte ein Bsp.
So kann man sich das schwer vorstellen, wie das gemeint ist.

Der Teil "der Vertreter hat sich was erarbeitet und du willst das in
dein Unternehmen reinnehmen" ist zb gar nicht klar.
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