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Fahrtenbuch fürs Kfz
Hallo,

ich bewerte den Fall so:

Rein rechtlich ist mir hierzu keine Vordchrift bekannt, das eine von den beiden Möglichkeiten ungültig wärr.

- durch den KM-Zählet und der Nachprüfung der gefahrenen Strecke bleibt das Ergebnis gleich
- Das Fahrzeug muss vom Kunden wieder wegbewegt worden sein
- Die Dienstfahrt endet nicht beim Kunden, sondern bei der Rückkehr im Büro
- Es muss die Fahrtroute festgehalten werden

Ich persönlich würde in diesem speziellen Fall jedoch die 2. Variante wählen, auch wenn die 1. Variante rechtlich ausreichen würde. Dieses erspart IMMER unnötige Diskussionen.

Grüsse
Abschreibung Gebrauchtwagen - Firmengrünung Freiberuf, Hohes Einkommen durch Abfindung in 2019 und Firmengründung - Investion in KFZ soll Steuerlast senken
Hallo,

es ist natürlich möglich ein WoMo als betriebliches Fahrzeug anerkannt zu bekommen. Es ist nur nicht einfach, denn es wird primär immer der private Nutzen oder das Interesse (mit)unterstellt. Wenn alles schlüssig ist, dann geht das auch durch. Allerdings muss es wirklich sauber sein.

Als Freiberufler ist es sicherlich noch schwerer, da es hier keine wirkliche Trennung zwischen Betrieb-/Privat gibt und somit immer irgendwie fließend ist.
Bei einer UG (Unternehmergesellschaft) kann ich es mir einfacher vorstellen, da dortige Fahrzeuge immer 100% betrieblich sind. Die mögliche private Nutzung muss entweder mittels 1% versteuert werden, oder sollte vertraglich ausgeschlossen werden. Ein Fahrtenbuch empfehle ich niemandem mehr, da dieses zu oft vom FA abgelehnt wird (aber möglich ist es natürlich).

Laut einem Leiturteil des BFH und des BGH können auch Gesellschafter eine abhängige Beschäftigung mit dem eigenem Unternehmen eingehen und gelten daher dann als Arbeitnehmer (nur keine beherschenden Gesellschafter >=50% Anteil, die als Geschäftsführer angestellt sind) und kommen daher in den Genuss wie alle anderen Arbeitnehmer auch. Allerdings müssen sämtliche Handlungsweisen immer einem Drittvergleich standhalten.

Vielleicht kann ja mal in diese Richtung überlegt werden:
- UG --> Gründung durch Freiberufler (somit beherschender GGF)
- Gesellschafter ist Geschäftsführer mit GF-Dienstvertrag (mit 10h pro Woche und daher MiniJob mit 10€ pro Stunde vergütet)
- Die Gesellschaft geht Verträge mit den Kunden ein und tritt ähnlich wie Personalvermittler auf
- Der Gesellschafter geht für jeden einzelnen Auftrag einen neuen Vertrag als eingekaufter Fachmann und Realisierer ein und stellt dann mittels Leistungsschein seine Leistungen ordungsgemäß seiner eigenen UG in Rechnung (natürlich muss das Selbstkontrahierungsverbot aufgehoben worden sein, da sonst illegal)
- Die UG stellt die Leistungen gemäß Vertrag dem Endkunden in Rechnung
- Der Endkunhde zahlt die Rechnung der UG
- Die UG zahlt an den Freiberufler eine normale Eingangsrechnung

In diesem Fall kann der GF einen Dienstwagen von der UG als 1% Geldwerten Vorteil bekommen etc., das könnte auch ein WoMo sein (wenn die UG dann massiv an Hotelkosten, Reisekosten etc. spart).

Das FA ist immer dann zur Auskunft verpflichtet, wenn eine "Verbindliche Auskunft" eingeholt wird. Da das teilweise ein kompliziertes Feld ist, bitte ich hiermit, sich erst im Grunde mittels "Google" etwas Wissen anzulesen. Danach können Zielgerichtete Fragen sicherlich besser Beantwortet werden. Eine verbindliche Auskunft kostet aber Geld!

Es wird immer vieles geben, was der Laie nicht kennt und zum ersten Mal hört und/oder nicht versteht. Daher ist aus meiner Sicht ein steuerlicher Berater zumindest in der Anfangszeit absolut notwendig. Denn zwischen Knast und Yacht liegt manchmal nur ein einziger Schritt.

Grüße
Abschreibung Gebrauchtwagen - Firmengrünung Freiberuf, Hohes Einkommen durch Abfindung in 2019 und Firmengründung - Investion in KFZ soll Steuerlast senken
Hallo,

bitte das folgende nicht falsch verstehen: An dieser Stelle kann und darf keine steuerliche Beratung durchgeführt werden.

Zu derf Frag bzgl. IAB:
Natürlich kann immer ein IAB (Investitionsabzugsbetrag) gebilder werden, wenn die rechtlichen Faktoren dafür vorliegen. Es sind auch keine Beschreibungen bzgl. des geplanten anzuschaffenden Wirtschaftsgutes mehr notwendig. Der IAB darf grundsätzlich für alle beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gebildet werden. Auch für gebrauchte und auch für GWG's.

Es sind allein die Höchstgrenzen und Voraussetzungen zu beachten. Auch muss natürlich bei Anschaffung alles korrekt berücksichtigt werden.
Jedoch MUSS der IAB in einem der Vorjahres-Erklärungen geltend gemacht werden. Da hier jedoch vermutlich eine Neugründung vorliegt, wäre "das so nicht" möglich (bitte den Steuerberater hierzu ansprechen).

Zum  Rest:
Es ist unerheblich, ob etwas Wertstabil bleibt: Der Fokus auf Wertstabilität untermauert aus meiner Sicht sogar die Vermutung, das man eigentlich eine steuerlich geförderte Vermögensanlage durchführen möchte. Bei allen genannten Punkten sehe ich immer noch keine Betriebsnotwendigkeit. Würde ich das Unternehmen prüfen, hätte man mit solch einer Konstellation eher schlechte Karten. Die Begründung würde mir sogar eher in die Hände spielen.

1. Warum MUSS es ein Wohnmobil sein?
2. Warum MUSS es ein Oldtimnr sein?
3. Warum kann KEIN Hotelzimmer etc. genutzt werden?
4. Warum ist die KURZE Strecke nicht als täglicher Arbeitsweg nutzbar?
5. Welche Unternehmensform liegt überhaupt zugrunde?
6. Ist die Person angestellt oder selbstständig oder gar Freiberufler?

Die betriebliche Erfordernis geht vielmehr daraus hervor, das andere Lösungen entweder nicht möglich sind oder wirtschaftlich gravierend Nachteilig sind. Zumindest sollte sowas im Vordergrund stehen und mit einer schlüssigen Argumentationskette versehen sein. Z.B. wäre ein Wohnmobil für einen schwerbehinderten Menschen mit schlechter Mobilität sicherlich problemlos zu argumentieren, da hierdurch ggf. solche Tätigkeiten erst möglich werden könnten.

So würde ich das gesamte einschätzen. Allerdings empfehle ich hierzu im speziellen Fall, eine "verbindliche Auskunft" vom FA einzuholen, was man vor hat und wie das FA das bewerten würde. Das FA ist zwingend an solche Auskünfte gebunden und dürfen im konkreten Fall nicht mehr anders entscheiden.

Grüsse
Abschreibung Gebrauchtwagen - Firmengrünung Freiberuf, Hohes Einkommen durch Abfindung in 2019 und Firmengründung - Investion in KFZ soll Steuerlast senken
Hallo,

aus meiner Sicht ein eher preoblematischer Fall, der im nachhinein aus meiner Erfahrung heraus definitiv einen harten Kampf mit dem FA eintreten lassen wird.

Weitehin sehe ich hier den Anscheinsbeweis für einen Gestaltungsmissbrauch.

Grund:
Das Fahrzeug (Wohnmobile werden vom FA höchst kritisch gesehen) wird sichtlich ohne Bwtriebsnotwendigkeit angeschafft. Denn es wird im Anschaffungsjahr nicht benötigt und später nur für eine sogenannte "Alibifahrt". Da wird Freude aufkommen.

Weiterhin werden alle gebrauchten Fahrzeuge mindestens für 2 Jahr (und monatlich bewertet) abgeschrieben. Falls die Anschaffung in 09/2019 erfolgte, dann ist für 2019 ein AfA-Betrag i.H.v. 4/24 der AHK möglich. für 2020 dann 12/24 und 2021 dann 8/24 der AHK.

Falls die betriebliche Nutzung >90% NACHGEWIESEN wird, dann können zusätzlich 20% Sonder-AfA geltend gemacht werden.

Da ich jedoch bezweifele, das überhaupt irgendetwas vom FA anerkannt wird, wird das nicht nur eine Null-Nummer, sondern kann erhebliche Probleme bedeuten. Weiterhin ist es mMn ein Gestaltungsmissbrauch, da die Anschaffung nur zu steuerlichen Zwecken vorgeschoben wird ohne das eine betriebliche Notwendigkeit vorhanden ist.

Lass es lieber!

Grüße
SuperTuxer
Dreharbeiten - Einnahme steuerfrei oder steuerpflichtig?
Natürlich ist es mit 19% zu versteuern.
300+ 19%
Servicepauschale Lieferant wie verbuchen
Hallo,

Es kommt auf die Höhe des Betrages an.
<150€ dann buche es als Bürobedarf
>150€ dann buche es als "Instandhaltung und Reparatur"

Grüsse
Eingangsrechnung aus EU verbuchen (MOSS Verfahren)
Hallo.

Ich würde folgrndes machen, wenn der "UST-Betrsg" überschaubar ist:

1) Den fehlenden Betrag der Lizenz als "Eigenbeleg" ausweisen (hier kann keine UST gezogen werden) und den Beleg als Zusatzbeleg zu dem anderem Beleg hinzunehmen.

2)  Alles zusammen ohne Vorsteuerauszug einbuchen. Also:
Zeitlich begrentzte Lizenzen
 an  Bank / PayPal



Vielleicht kannst Du auch den Verkäufer kontaktieren, wenn die UST sehr hoch ist, und diesen Bitten korrigierte Rechnungen auszustellen, damit das Reverse-Charge-Verfahren Anwendung finden kann.


Das wäre meine Interpretation. Aber vielleicht hat noch jemand eine passendere Antwort.
Reisekostenerstattung ueber Formular: Wie mit Umsatzsteuer verfahren?, Reisekosten, netto, brutto, Umsatzsteuer
Hallo,

Achtung: Falle !!!

Die Reisekosten, wenn diese weitergereicht werden (egal wie) sind immer Nebenleistungen der Hauptleistung und somit zwingender Bestandteil der Hauptrechnung. Genauso verhält es sich mit der UST. Auch für die Reisekosten ist dann zwingend derelbe UST-Satz zu nehmen wie für die Hauptleistrung.

Wenn nicht, schuldet man die UST trotzdem dem FA, auch wenn diese nicht berechnet wurde.

Ich löse das so:
Ich kalkuliere von vornherein die durchschnittlichen Reisekosten für jeden einzelnen Auftrag und erhöhe um diesen Betrag den Stundensatz. Daher erscheint dann nur der "All-In" Betrag in der Rechung und die Ausgaben bleiben zu 100% gewinnmindernd bei mir. Denn weitergereichte Ausgaben dürfen nicht nochmal im eigenen Betrieb gewinnmindernd geltend gemacht werden.

Alle RK-Formulare die ich kenne, sind nur für Arbeitnehmer nutzbar. Die bisherige Praxis ist korrekt.

Grüsse
Wie Zweitwagen am besten behandeln?, Zweitwagen ins Betriebsvermögen oder nicht?
Hallo,

eine korrekte Beantwortung würde bereits als steuerliche Beratung gelten können, da ja der Hauptsinn der Frage genau auf das Argument "Steuersenkung" hinausläuft. Daher vermute ich, das es keine wirklich brauchbare Antwort gibt.

Bitte an den eigenen Steuerberater wenden. Es gibt eine Lösung.

Grüsse
Verbindlichkeiten sind zu niedrig ausgewiesen, Verbindlichkeiten
Hallo,

aus meiner Sicht liegt bereits hier der Grund des Fehlers und ist zusätzlich auch nicht rechtlich konform. Denn derjenige der die Rechnung erhält, muss diese in voller Höhe buchen und darf keine einseitige Kürzung vornehmen. Nur der Rechnungsaussteller ist hierzu befugt, da durch die Ausstellung der Rechnung die darin enthaltene UST verändert wird, was jedoch nicht erlaubt ist.

Rechtlich gesehen begeht ihr jedes einzelne Mal eine Steuerverkürzung, was eine Straftat ist. Bei einer Steuerprüfung, BP oder Umsatzsteuernachschau wird Freude aufkommen.

Zitat
Lustig schreibt:
Die Diff kommt daher das man Rechnungen nicht komplett ausbezahlt hat (Einbehalt) aber nur die gekürzte Rechnung gebucht hat:

Also bitte immer die komplette RG buchen und wenn etwas einzubehalten ist, dann steht das halt noch (und zwar zu Recht da es ja immer noch geschuldet wird) weiterhin als Differenz auf dem Kontokorrentkonto.

Wenn man böse ist, kann man sogar vorsätzliche Vermögenstäuschung unterstellen, da zwar in der FIBU alles auf bezahlt steht, aber in Echt dennoch eine Schuld besteht die lt. JA nicht ersichtlich ist/wäre.

Ich halte es für Sinnvoll, wenn solche kapitalen Fehler vorhanden sind, die schreckliche Folgen haben können, das die laufende Geschäftsbuchung vom Fachmann gemacht wird (also extern). Denn das hier wird sicherlich nur die Spitze vom Eisberg sein, der zufällig mal zu sehen ist.


Aber:
Die "Differenz" sollte zumindest als "2. Buchung" vorhanden sein, bei der dann ggf. ein Valuta von XY Tagen hinterlegt wird, damit diese nicht im Zahlungsvorschlag auftaucht.
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