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Von Privatperson gekaufte Maschine als Betriebsausgabe absetzen
Prinzipiell spricht nichts dagegen, solange man dem Finanzamt diese Anschaffung plausibel machen kann.
Dazu gibt es aus meiner Sicht eine Reihe von Fragen zu klären.
Unbar sollte das Geschäft auf jeden Fall abgewickelt werden, das alleine wird aber im Zweifel nicht reichen.

Ist die Maschine im Eigentum des Verkäufers resp. darf er darüber verfügen ? Gibt es Nachweise, Rechnungen etc.
Dass die Maschine von privat verkauft wird (bei der Summe) ist nicht unbedingt nachvollziehbar.
Das Gerät wird ja mal irgendwo im Anlagevermögen gewesen sein.

ist der Preis marktgerecht ? Kann man das belegen durch Vergleich mit Neupreis oder anderen Angeboten ?
Sitzt der Verkäufer in Deutschland, EU Ausland oder gar ganz im Drittland ?
Wird die Maschine tatsächlich im Unternehmen gebraucht und werden damit adäquate Gewinne erzielt ?
Sonst könnte das am Ende auch in Liebhaberei resp. verdeckte Gewinnausschüttung enden.

Je größer die Summe, umso größer das Interesse seitens des Finanzamts.
Definition Betriebskosten im Krankenhaus (Zinsaufwand? Abschreibung? Periodenfremde Buchungen?)
Warum sollte man das alles auf ein einziges Konto buchen ?
Bei Buchhaltung geht es um Transparenz und periodenfremde Aufwendungen müssen ja bilanztechnisch getrennt werden.
Der übliche Kontenrahmen ist laut DATEV SKR99.

https://www.datev.de/dnlexom/v2/content/files/st2112249739.pdf
Mobile Lagerhalle als Investitionsabzugsbetrag möglich?
Investitionsabzugsbetrag bezieht sich ja auch auf Anschaffungen.
Lagerzelte oder Container "auf bestimmte Zeit" hört sich dagegen eher nach Miete an.
Rückstellungen, Wie Rückstellungen in der EÜR berücksichtigen?
Naja ganz so ist es auch nicht.
Natürlich kann man auch mit EÜR Rückstellungen bilden und zwar über den Investitionsabzugsbetrag (ging früher aber auch über Ansparabschreibung).
Und wenn es um Mietkosten geht, kann man natürlich auch z.B. für ein ganzes Jahr im voraus mieten und die Rechnung noch in diesem Jahr vollständig absetzen (wenn sie in dem Jahr noch bezahlt wird). Also Möglichkeiten gibt es immer.
Offene Posten Buchhaltung nach Übernahme der Buchhaltung, Buchhaltung 2021 vom Steuerberater übernommen, leider verwende ich teilweise andere Debitoren-, Kreditoren-, und Sachkontennummern
Zitat
DoraFeind schreibt:
Das wäre ja die Lösung meines Problems!

Ist das so ?
Im Eingangspost war noch die Rede von Problemen mit offenen Posten. Das wird der Export vermutlich nicht lösen.
Darüber hinaus sehe ich bei Debitoren und Kreditoren sowie übers Jahr immer wieder neue.
Alles andere würde mich in einem typischen Betrieb sehr wundern (keine neuen Kunden und keine neuen Lieferanten).

Was die Sachkonten betrifft - ja die kann man sicher zuweisen. Man kann auf der anderen Seite Sachkonten aber auch umbuchen.
Wenn man andere Kontonummern verwendet hat als der Steuerberater. Ausser es ist der falschen Kontenrahmen.  ;)
Offene Posten Buchhaltung nach Übernahme der Buchhaltung, Buchhaltung 2021 vom Steuerberater übernommen, leider verwende ich teilweise andere Debitoren-, Kreditoren-, und Sachkontennummern
Schwierig zu beantworten. Zunächst hast Du ja mal selbst Tatsachen geschaffen im April und damit gebucht und jetzt fragst Du, wie Du damit umgehen sollst.

Erstmal problematisch sind natürlich doppelte Kreditoren/Debitoren für die Buchhaltung - weniger für den Steuerberater oder das Finanzamt. Die Kunden haben ja häufig ihre Kundennummern gespeichert und zahlen automatisiert, also möglicherweise auch unter der alten Kundennummer auch wenn Du eine Rechnung mit einer neuen Kundennummer rausschickst. Das muss man dann irgendwie händeln, wenn man die Bank bucht. Das ist aber nichts, was nach 6 Monaten auftaucht.  ;)

Generell sind offene Posten nur für interne Prozesse wichtig, damit Du die Kunden ggf. mahnen kannst. Für die Buchhaltung an sich (doppelte Buchführung) haben offene Posten erstmal keine Bedeutung. Wird den Steuerberater auch nicht grossartig interessieren ausser vielleicht uneinbringliche Forderungen. Das kriegt man aber auch anders raus (durch Kontenabstimmung).

Du kannst doch offene Posten manuell löschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da grossartig was durcheinander ist, da die Kunden sich sonst über falsche Mahnungen beschweren würden. Ob Kunden dabei sind, die nicht bezahlt haben, kannst Du ja nochmal prüfen anhand einer Saldenliste und Blick in die jeweiligen Konten. Macht vielleicht Arbeit aber durchaus auch Sinn, weil es Geld bringt. Auf der Kreditorenseite spielen offene Posten eigentlich weniger eine Rolle, weil die ggf. selbst ihr Geld eintreiben müssen.

Doppelte Konten würde ich dann ggf. schliessen am Jahresende (ist ja bald) und den Saldo auf das ursprüngliche Konto umbuchen und das neue angelegte Konto künftig für weitere Buchungen sperren. Viele Softwarepakete bieten sowas an. Und ich würde die OP Liste mal nach Datum sortieren, alles was älter als 3 Monate ist nachschauen ob bezahlt und dann einfach den OP löschen. Aber bin sehr verwundert, dass diese Frage nach 6 Monaten auftaucht.
Rollende Ware, Fachwissen gesucht zum Thema "rollende Ware" verbuchen besonders im Jahresübergang
Gefühlsmässig würde ich eher im Januar stornieren, weil erfahrungsgemäß in China meistens das Risiko zu Lasten des Empfängers geht und daher die Ware beim wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zu verbuchen ist. Also bilanziell dem Warenbestand zugeschlagen werden müsste auch wenn die Ware gerade "unterwegs" ist.

Handelsrechtlich sind Vermögensgegenstände und damit auch unterwegs befindliche Waren beim wirtschaftlichen Eigentümer auszuweisen. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dabei grundsätzlich derjenige, dem für wesentliche Teile der wirtschaftlichen Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen.

https://www.gkkpartners.de/mandanteninformationen/bilanzierung-schwimmender-bzw-rollender-ware.html
Wie verbucht man abgelaufene Lebensmittel, die entsorgt worden sind? Skr04, Wie verbucht man abgelaufene Lebensmittel, die entsorgt worden sind
@margarete
Das ist hier alles nur Spekulation aber warum sollte ein rumänischer Lebensmittelladen seine Produkte in Deutschland verkaufen und seine Buchhaltung offensichtlich auch in Deutschland machen/beauftragen wenn er keine Betriebsstätte in Deutschland unterhält ? Immerhin gehört Rumänien zur EU und man könnte auch von der OSS Regelung Gebrauch machen, wenn man seine Lebensmittel online verkauft.

Meine Vermutung ist, dass es sich hier lediglichen um einen rümänischen Besitzer/Eigentümer handelt. "Rumänischer Laden" ist halt interpretationsfreudig.
Aber aufklären kann das nur @Benchy.
Umsatzsteuer, Lieferung nach Großbritannien, Lieferung nach Großbritannien, Unternehmer mit belgischen Steuer ID
Ja in der Tat §6a UStG. Der 1. Punkt ist schon mal nicht zutreffend, daher auch keine innergemeinschaftliche Leistung.

"der Unternehmer oder der Abnehmer hat den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet,"

Daran fehlt es ja schon.

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__6a.html
Streitfrage innergemeinschaftliche Lieferung
2010 wurde das geändert, weil sich EU Unternehmen diskriminiert fühlten von der deutschen Regelung in Zusammenhang mit Messen (Besteuerung am Ort der Leistung). Seither - und das weiss ich ganz sicher, weil ich selbst ein Messebau Unternehmen habe - gilt für verarbeitete Ware (verlegter Teppich) die Besteuerung am Ort des Leistungsempfängers im Rahmen des Reverse Charge Verfahrens.

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/umsatzsteuer-messen-und-ausstellungen-3-worauf-es-bei-messeleistungen-ankommt_idesk_PI20354_HI3721207.html

Diskriminierend war es insofern, als die Unternehmen sich die Vorsteuer im aufwändigen Erstattungsverfahren aus jedem EU Land holen mussten mit extrem langen Bearbeitungszeiten.
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