Konto 1591 0 (Durchlaufender Posten SVA)

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Konto 1591 0 (Durchlaufender Posten SVA), Wie buche ich eine Differenz auf dem Durchlaufenden Posten SVA richtig und korrekt aus?
Hallo Zusammen,

bzgl. dem Konto 1591 0 (Durchlaufender Posten SVA) habe ich eine Frage:

Wenn eine Differenz zwischen Kundenberechnung und Zulassungskosten entsteht, wie gleiche ich diese Differenz aus?

Eigentlich müsste, sollte es NULL auf NULL aufgehen. Tut es aber hin und wieder nicht. :(

Heißt das, alle Entnahmen und Rechnungen sind zu stornieren?

Oder kann auch die Differenz gebucht werden?

Wenn z.B. eine Differenz von 0,30 € entsteht, müsste ich auf "Sonstige Erlöse" (8900 0) 0,36 Euro mit BU 9 buchen, dass es mir die Differenz im Kto. 15910 richtig ausbucht.
Kann dies so gehandhabt werden, oder muss jede einzelne Buchung komplett storniert und neu gemacht werden?

Hoffe, hab mich etwas klar ausgedrückt, wenn nicht, einfach nachfragen :)

Vielen Dank!

MfG
Anni
Bearbeitet: anni2012 - 21.09.2016 11:35:00 (»)
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
und Sie können nicht erkennen, wo die Differenz entstanden ist: alles abgehakt, nachgerechnet? Irgendwo müssen Sie ja mal 0,30 zuviel oder zuwenig gebucht haben!Bei 0,30 würde ich mir auch nicht so große Sorgen machen, aber ein korrekter Buchhalter sucht auch 0,01!
E.
Das stimmt, Eugenie, auch 0,01 € sind zu viel oder zu wenig und müssen korrekt sein ;)

Ich weiß, woher die Differenz kommt, hab mich wohl ein bisschen falsch ausgedrückt  :|  :denk:

Wir melden für unseren Kunden das Fahrzeug ab, das Kostet 7,40 Euro an der Zulassung und eigentlich bezahlt der Kunde auch 7,40 Euro an uns. Daher ja auch auf dem Durchlaufenden Posten. Mitte des Jahres hat wohl die Zulassungsstelle die Kosten erhöht, oder war kurz vor der Erhöhung und die Kolleginnen haben machen Kunden schon 7,70 Euro in Rechnung gestellt und "wie immer" auf das Konto des Durchlaufs gebucht.
Hier entsteht die Differenz von 0,30 Euro  :D

Aber meine eigentliche Frage ist nun noch nicht beantwortet  :(  ;)

Vg,
Anni
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
die differenz zu euren gunsten kann man auf das konto
2700, Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge

buchen.

ist da USt mit drin bzw. wie stellt ihr das in rechnung?
Hallo Calculon,

wir stellen es dem Kunden steuerfrei in Rechnung, da es sich um einen Durchlauf hält, der ja »normalerweise» 1 zu 1 weitergegeben wird, ohne selbst einen Gewinn daraus zu ziehen (ähnlich dem TÜV).

Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dies darauf zu buchen.

Hab schon unseren Steuerberater gefragt, leider ist er wohl derzeit etwas viel beschäftigt, dass die Antwort noch auf sich warten lässt ;o)

VG,
Anni
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
Zitat

wir stellen es dem Kunden steuerfrei in Rechnung, da es sich um einen Durchlauf hält, der ja »normalerweise» 1 zu 1 weitergegeben wird, ohne selbst einen Gewinn daraus zu ziehen (ähnlich dem TÜV).
eigentlich klar, aber da ich gerade selbst einen "durchlaufenden posten" hatte, der plötzlich mit USt weiterberechnet wurde,
dachte ich, ich frag mal besser nach.
wenn USt keine rolle spielt, dann würde ich das definitiv auf 2700 buchen, weil das kein automatikkonto ist.
die "erträge" sind nicht aus dem normalen geschäftsbetrieb und auch nicht regelmäßig wiederkehrend.

wenn zu wenig gezahlt wird:
differenz über 4900 als aufwand ausbuchen.



Zitat
hab schon unseren Steuerberater gefragt, leider ist er wohl derzeit etwas viel beschäftigt, dass die Antwort noch auf sich warten lässt ;o)
das jahresende naht, da ist immer viel los...
weisst du, welcher sachbearbeiter eure sachen bearbeitet? der macht vermutlich auch euren abschluss.
dann ruf den doch einfach an und frag mal nach.
lieber jetzt fragen, als dass der am ende noch korrekturbuchungen machen muss. ;)
Danke für die Antwort, Calculon :)

Das stimmt, wenn die Weiterberechnung mit USt. wäre, wäre es m.E. bisschen einfacher gewesen, denn dann hätte ich den Betrag auf VAK Fremdleistungen umgebucht ;o)

Hm, irgendwie dreht sich gerade mein Kopf, denn warum spielt die USt. keine Rolle? Zumindest bei der Differenz zwischen Weiterverrechnung und den Ausgaben im Durchlaufenden Posten?
Weil es ohne Ust. weitergegeben wurde, kann die Differenz an den Endverbraucher ohne USt. sein?  :denk:


Mein Ansatz wäre in die Richtung:

1591 (durchlauf) 0,30 € zu 2700 sonst. Erträge 0,25 €
.                                          1576 Vorsteuer       0,05 € miit BU 9 (19% USt.)

in die Umsatzsteuer (1776) kann ich nicht buchen, da sonst die ganze USt.-VA nicht mehr stimmt und es nicht einbezogen wird.

Wäre das jetzt falsch? :denk:
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
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