Hilfe!! Wie buch ich die Abrechnung einer Mastercard

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Sehr geehrte Helden der Buchhaltung,

ich habe gerade ein Brett vorm Kopf und würde mich freuen, wenn mir jemand behilflich wäre dieses zu entfernen. :D
Folgender Fall:
Per Mastercard wurden einige RG bezahlt. Der Gesamtbetrag wird von Mastercard dem Konto eingezogen.
Nun mein Problem:
Die Rechnungen würde ich doch gegen den Kreditoren buchen.
Die Rechnung von Mastercard ebenfalls. Aber dann habe ich die doch 2xmal als Verbl. eingebucht!? (ausser die Jahresgebühren, die auf der Mastercard-Abrechnung zusätzlich drauf stehen)
Die Abbuchung könnte ich dann gegen den Kreditoren "Mastercard" buchen... aber dann bleiben doch die ganzen RG noch offen stehen????

Bitte helft mir... wie geht Ihr damit um... ???

Vielen, vielen DANK Mel
Hallo die Mastercard entspricht doch einem Bankkonto also würde ich wie folgt buchen:

Rechnung bezahlen:
Kreditor an Bankkonto(Mastercard)

Mastercard ausgleichen:
Bankkonto (Mastercard) an Bankkonto (xyz)

Mastercardgebühren:

Kosten des Geldverkehrs an Bankkonto

bzw. mit Kreditor:

Kosten des Geldverkehrs an Kreditor(Mastercard)
Kreditor (Mastercard) an Bank (xyz)

Wenn ich noch etwas übersehen habe bitte melden.

VG Bookman
Hallo und vielen, lieben Dank für Deine Hilfe und Dein Interesse für meine Sorgen....

Das Problem, was bleibt, ... unser Steuerberater hat Mastercard als Kreditor angelegt.....
Heißt, ich kann das nicht wie ein Bankkonto behandeln  :?
Ganz von Anfang für Anfänger nomma:

ich kriege die RG... buche sie gegen den Kreditor ein
Irgendwann kommt die RG von Mastercard... müsste ich dann auch gegen den Kreditor "Mastercard" buchen ... dann hätte ich die Verbl. in dem Moment aber schon doppelt erfasst.
Wenn dann die Abbuchung von der Bank kommt.... würde ich gegen "Mastercard" buchen.... dann bleiben die Verbl. der RGen allerdings bestehen...

Bin ich zu blöd?
:oops:

Mein Problem ist noch zusätzlich, ich bin neu, blond, kenne Datev kaum ... und überhaupt... *verzweifeltbin* ...
Ohne Garantie auf Richtigkeit, aber dann würde ich es evtl wie folgt machen:

Rechnung Lieferant:

Wareineinkauf an Kreditor (Lieferant)

Umbuchung des Lieferant auf Mastercard-Schulden

Kreditor(Lieferant) an Kreditor (Mastercard)

Rechnung von Mastercard kommt:

Nur überprüfen ob alle Positionen vorhanden sind, die umgebucht worden sein müssten.

Bezahlung von Mastercard:

Kreditor (Mastercard) an Bank

ansonsten sehe ich da auch nicht mehr durch.
Es gibt übrigens extra ein Verbindlichkeitskonto für Kreditkartenabrechnungen. Im SKR04 ist es 3610 und im SKR03 ist es 1730. Sollte man wenn man bilanziert zumindest im Dezember statt dem Kreditorenkonto nutzen, da es sonst eventuell fälschlicherweise als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgwiesen wird, falls man nichts anderes zuweisen kann.
Also ich erkläre euch mal wie es bei uns ist.

Die Mastercardabrechnung wird auf der Bank abgebucht: (SKR 04)

Mastercard (Kto 3610) - Bank (Kto 1800)

Buchung der einzelnen Belege der Mastercard:

Zum Beispiel:

Bewirtung (Kto 6644) - Mastercard (Kto 3610)

Ich hoffe ich konnte dir helfen. Ist eigentlich ganz easy.

Wenn man rechtzeitig die Belege immer bekommt :-).
Hallo Küstenjunge...

sorry...ich hatte ein paar Tage Urlaub und habe das gesamte Thema Buchhaltung ausgeblendet.
Ich arbeite seit 1,5 Jahren in der Buchhaltung... seit einem Monat soll ich mit Datev buchen. Habe das alles vorher noch nie wirklich gesehen. Zwar habe ich an Abschüssen immer mitgearbeitet und zuletzt auch immer "zu Fuß" gebucht (Buchungen per Bleistift auf jedem Beleg notiert) ... an dem Programm zu sitzen ist aber etwas anderes... leider!

Ich quäle mich zur Zeit mit der Frage... wie kriege ich meinen Vorlauf zum Steuerberater?...

Wie gehts Dir? ... Ich bin ja schon fast neidisch auf jeden, der mit der Buchhaltung klar kommt, in Buchungssätzen denken kann und keine Angst davor hat.

Ich grüße Dich
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