UG, erstes Geschäftsjahr
Software: Buchhaltung 2019, Lexware, SKR03
Es gibt einen Jahresüberschuss, keine Ausschüttung, hiervon soll ein Betrag in die gesetzliche Rücklagen gebucht werden. Der Betrag ist größer als 25%.
Habe gebucht: 2496 an 846
Bei der Bilanz und G+V-Rechnung in dem Programm wird das auch ausgewiesen.
Mit dem Programm kann ich auch eine E-Bilanz erstellen/versenden.
Habe in den Stammdaten die Option "Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns" auf ja gesetzt.
--> Register Ergebnisverwendung: Hier habe ich genau den Betrag bei "Einstellung in gesetzl Rücklagen eingetragen"
Ich erhalte die Fehlermeldung "Bilanzgew./Verlust stimmt nicht mit Bilanzgew./Verlust in Bilanz überein".
Was mache ich falsch bzw. was stimmt nicht bei der Vorgehensweise?
Stimmt der Buchungssatz?
Bei der Kontenzuordnung der E-Bilanz ist das Konto 2496 ohne Zuordnung.
Fehlt diese? Wenn ja, wohin zuordnen?
Vielen herzlichen Dank für eine Info, wie ich das mache und sorry für die "Anfängerfrage".
VG
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