HMD Fibu - arbeitet jemand damit

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HMD Fibu - arbeitet jemand damit, Bitte um Erfahrungsaustausch
Einen guten Tag an alle Fibu-Treibende hier im Forum

nach Jahren des Arbeitens mit Datev Mittelstand Classic (und dem damit verbundenen Stillstand) bin ich zu Jahresbeginn zu der Fibu-Software von HMD gewechselt - und buchstäblich vom Regen in die Traufe gekommen.  :evil:

Nachdem es für diese Software kein vernünftiges Handbuch, keine Stichwortsuche, dafür jede Menge geheime Buttons und Tastenkombinationen gibt und man wegen jeder Kleinigkeit die allerdings recht gut erreichbare Hotline anrufen muss, bin ich am Verzweifeln.

Aktuell stehe ich vor Opos-Problemen und wollte mal fragen, ob hier jemanden gibt, mit dem ein Erfahrungsaustausch möglich wäre.

Für jede Meldung bin ich herzlich dankbar.

Viele Grüße
Hallo,
ich arbeite schon seit 1993 mit der HMD Fibu. Was ist das konkrete Problem im OPOS?
herzliche Grüße
Hallo lotti1183

vielen Dank für Deine Antwort.

Mein Problem ist die automatische Opos-Verwaltung von HMD. Hier hat es Zuordnungen gegeben, die ich nicht verstehe und auch nicht korrigieren kann. Aber zuerst muss ich Dir meine Vorgehensweise erklären:

Aus der WaWi (Ausgangsrechnungen) und von der Bank (Girokonto) erhalte ich die Kontobewegungen im Datev-Format. Diese spiele ich jeden Monat ein, wobei ich für Buchungen, die ich im Automatikbetrieb noch keinem "richtigen" Konto zuweisen kann, ein "Transfer"-Konto (Nr. 99999) verwende. Die so eingespielten Kontobewegungen ergänze ich dann noch um die Kreditoren-Rechnungen, womit der Buchungsstapel komplett ist und jetzt manuell nachbearbeitet werden kann.

Und hier scheint die (halb-?)automatische Opos einzugreifen: Ich habe in meinem Abschluss für 2018 eine Kontobewegung im Konto 99999 drinnen, die ich nicht nachbearbeiten kann, weil HMD das geänderte Gegenkonto des Debitors nicht akzeptiert, sondern zum Abgleich in die Opos wechselt, wo keine Gegenbuchung gefunden wird.

HIer ein Beispiel: Ein Zahlungseingang in Höhe von 648,20 € soll vom Transferkonto 99999 auf das Debitorenkonto 10000 umgestellt werden. Zunächst wird die Buchung geöffnet


und dann das Gegenkonto von 99999 auf 10000 geändert.


Wenn ich dann den Cursor im Erfassungstext plaziere und dort mit <Enter> bestätige, erscheint diese Anzeige:


Ich kann dann noch das Fenster "Detailanzeige Skontierung" schließen, aber das war es dann auch schon:


Das Programm verweigert die Übernahme der geänderten Buchung - und ich weiß nicht, was ich falsch mache.

Vielleicht kannst Du mir helfen.

Vielen Dank schon einmal und noch einen schönen Sonntag
Wenn Du im Gegenkonto den neuen Debitor oder Kreditor eingegeben hast - entern, dann sollte sich die Opos Auswahl öffnen - f3 drücken und die Beleg Nr. nochmal eingeben - Versuch das mal
Viele Grüsse
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