ich arbeite mit dem Lexware Buchhalter plus Programm SKR03 und bin Anfänger
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Liebe Grüße,
Arabella
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08.09.2010 01:57:15
Hallo zusammen,
ich arbeite mit dem Lexware Buchhalter plus Programm SKR03 und bin Anfänger ![]() Liebe Grüße, Arabella |
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08.09.2010 07:22:31
Hallo Arabella,
Soll oder Ist-Versteuerer? Bilanz oder EÜR? Gruß Andreas
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
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09.09.2010 16:10:40
Hallo Andreas,
Zu deinen Fragen: 1. Ist-Versteuerung 2. Bilanz Ich habe den Betrag jetzt einfach mal auf Zweifelhafte Forderungen gebucht (Zweifelhafte Forderungen an Bank) ![]() |
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09.09.2010 16:43:51
Ich würde lieber zweifelhafte Ford. an Forderungen buchen.
Beste Grüße
BiBu
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09.09.2010 17:08:00
Wenn ich das richtig sehe, wurde die Annahme der Ware vom Kunden verweigert,
und die Ware ging zurück. Somit besteht doch diese Forderung gegenüber dem Kunden gar nicht mehr, höchstens eine Bearbeitungsgebühr. Ist es hier nicht sinnvoller die Rechnung zu stornieren? Gruß Andreas |
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14.09.2010 10:50:38
Die Rechnung kann ich nicht stornieren, da das Ganze beim Anwalt ist.
Ich hätte jetzt zweifelhafte Forderungen an Forderungen gebucht, ging aber irgendwie nicht, da dann immer ein Hinweis kommt, dass man nicht direkt auf Forderungskonten bzw. Verbindlichkeitskonten buchen kann. Wie macht ihr das? ![]() Gruß, Arabella ![]() |
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14.09.2010 11:42:02
Hallo Arabella,
irgendwie liegt hier ein grunds. Problem vor. Deshalb komm ich mal auf deine Antwort zu meiner Frage zurück. Wieso erstellt ihr eine Bilanz mit Ist-Versteuerung? Dies ist eher ein Exot und führt am ende des Jahres noch zu anderen Problemen. Die Erlöse müssen dan abgegrenzt werden, während die Ust. im Kto. "Ust. nicht fällige" landet und erst bezahlt wird wenn das geld eingeht. Damit komm ich zu meiner nächsten Frage: Bucht ihr die geschriebenen Rechnungen sofort an Fdg./Debitor ein oder immer erst wenn das Geld eingeht? Gruß Andreas
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
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16.09.2010 16:41:57
Hallo Andreas,
die Ist-Versteuerung haben wir deshalb gewählt, damit die Ust erst dann fällig wird, wenn der Kunde bezaht hat. Die geschriebenen Rechnungen buche ich immer erst ein wenn das Geld auf dem Konto ist. Auf Debitor/Kreditor habe ich noch nie gebucht. ![]() Solche Rechnungen kommen eigentlich nur 2x im Jahr vor, in der Regel haben wir Vorkassenrechnungen die einem Angebot gleichen die vorab bezahlt werden, dann erst wird eine Rechnung geschrieben. Falls die Vorkassenrechnung nicht bezahlt wird gilt das Angebot als hinfällig und es wird auch nirgendwo buchhalterisch erfasst. Grüße, Arabella |
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16.09.2010 17:17:24
Okay, die Ist-Versteuerung hatte ich mir gedacht, wieso dann aber eine Bilanz anstatt eine EÜR?
Falls ihr hier noch ein Wahlrecht ausüben könnt würd ich mit der Ist-Versteuerung unbedingt auf die EÜR wechseln. Ansonsten sieht deine Buchung wie folgt aus. Fdg./Debitor an Umsatzerlöse -------an Ust. nicht fällige damit wird bilanziell der Erlös erfasst und versteuert. Die Ust. liegt auf Eis bis der Kunde zahlt. So musst du eigentl. alle Rechnungen einbuchen, zumindest die noch offenen Rechnungen zum 31.12, da ihr eine Bilanz erstellt. Zahlt der Kunde wird wie folgt gebucht: Bank an Fdg./Debitor Hättet ihr eine EÜR bräuchtest du garnichts zu tun bis der Kunde zahlt. ![]() Gruß Andreas
Mal verliert man :( ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
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16.09.2010 21:52:26
Hallo zusammen,
Zitat Ansimi:
Was ist denn mit der UST auf dem Konto „UST nicht fällig“, wenn der Kunde zahlt? Muss in diesem Fall die UST manuell umgebucht werden? Das ist ja ein „Worst Case“, Bilanzierer mit Ist-Versteuerung! Auf jeden Fall wird sich Arabella zumindest für diese Geschäftsfälle mit dem Gedanken anfreunden müssen, das eine oder andere Debitorenkonto anzulegen… Gruß Andreas |
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