
bei folgendem Sachverhalt benötige ich Hilfe, bin mir sehr unsicher.
Ein Unternehmen (U1) aus DE , bestellt bei seinem Tochterunternehmen (U2) in CZ Ware, diese Ware wird von U1 direkt weiterverkauft an einen Kunden (U3) im Dirttland. Der Kunde holt direkt beim U2 in CZ ab.
Mit welchen steuerlichen Auswirkungen ist zu rechnen.
Liege ich mit folgender Annahme richtig:
U1 (DE) müsste sich in CZ registrieren lassen
Lieferung 1" von U2 (CZ) an U1 (DE):
-Ruhende Lieferung
-Steuerbare Lieferung in CZ, daher wird von U2 eine Rechnung mit CZ Mwst an U1 gestellt
"Lieferung 2" von U1 (DE) an U3 (Dirttland)
-Bewegte Lieferung / Da Abholung, ist der Warentransport dieser Lieferung zuzuordnen
-Steuerbare steuerbefreite Lieferung(Ausfuhrlieferung), netto Rechnung
Ist das so korrekt? Oder gibt es noch weiteres zu beachten /ist mehr Informartion nötig?
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
