Hallo Forumfreunde,
könnt ihr mir bitte helfen, und zwar wie buche ich richtig:
FALL: Eine GmbH baut in DE ein Haus. (unten Ladefläche, oben Wohnungen) Finanzamt hat festgestell, die Vorsteuer ist nur mit 30% abziehbar. Für Schlossarbeiten wurde eine EU Firma beauftragt. Rechnung ist netto 14.000,00€
Buchungssatz (SKR03):
Baukosten 14.000,00€ 120 (bei uns)
USt/VSt im Bau (30% auf 4.200€) 798,00€ 1577 / 1787
UmSt (auf 9.800€) 1.862,00€ 1776
und das Genze auf Kreditor aber mit der Summe 15.862,00€
Die Rechnung wird aber nur 14.000,00€ bezahlt! Die UmSt bleibt auf Kreditor. Und wird bei der Zahlung an Finanzamt ausgebucht?
Oder habe ich da ein Denkfehler?
Vielen Dank für die Unterstützung
ETNA
könnt ihr mir bitte helfen, und zwar wie buche ich richtig:
FALL: Eine GmbH baut in DE ein Haus. (unten Ladefläche, oben Wohnungen) Finanzamt hat festgestell, die Vorsteuer ist nur mit 30% abziehbar. Für Schlossarbeiten wurde eine EU Firma beauftragt. Rechnung ist netto 14.000,00€
Buchungssatz (SKR03):
Baukosten 14.000,00€ 120 (bei uns)
USt/VSt im Bau (30% auf 4.200€) 798,00€ 1577 / 1787
UmSt (auf 9.800€) 1.862,00€ 1776
und das Genze auf Kreditor aber mit der Summe 15.862,00€
Die Rechnung wird aber nur 14.000,00€ bezahlt! Die UmSt bleibt auf Kreditor. Und wird bei der Zahlung an Finanzamt ausgebucht?
Oder habe ich da ein Denkfehler?
Vielen Dank für die Unterstützung
ETNA